【經典】審計的工作職責15篇
審計的工作職責1
1 審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2 對嚴重影響公司存在和發(fā)展的.任何事項提出報告;
3 分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
4 負責公司工程項目預算審計,結算審計,竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;
5 負責公司基本建設,修繕工程和材料采購的招標文件,施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;
6 對委托外審項目,參與對咨詢公司考察,招標,聯(lián)絡,協(xié)調委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復核審計報告,把關審計質量。
審計的工作職責2
職責:
1、依據安排執(zhí)行工程審計工作,并出具審計報告及審計意見
2、依據審計權責,抽查或全面審核集團及下屬子公司工程借宿那、聯(lián)系單
3、參與實施工程建設方面的專項審計工作,對工程類業(yè)務進行抽查和監(jiān)督
4、監(jiān)督集團及下屬公司工程管理過程中招投標、設計變更、簽證管理、項目質量、進度、成本控制等工程管理情況,行程審計報告,提出可操作的整改建議并監(jiān)督落實
任職要求:
1、工程造價相關專業(yè)大學本科及以上學歷,具有注冊造價工程師或一級建造師職業(yè)資格
2、具備5年以上相關工作經驗,掌握常規(guī)的工程審計流程及方法,掌握招投標、項目采購、工程變更、預結算等相關業(yè)務知識和流程
3、具有優(yōu)秀的`職業(yè)道德和操守
4、具有較好的團隊合作能力、分析判斷能力、文字表達能力、溝通能力,適應出差
審計的工作職責3
1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內部審計制度,規(guī)范審計工作流程;
2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的`執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內控管理;
5、根據公司業(yè)務管控重點,配合開展相關業(yè)務審計核查及規(guī)范管理工作;
審計的工作職責4
1、參與執(zhí)行各類型審計業(yè)務,協(xié)助擬訂審計計劃方案,完成審計現(xiàn)場工作。
2、賬目審核、獲得審計證據,建立審計管理檔案。
3、按照審計準則編制審計業(yè)務工作底稿,并整理歸檔。
4、打印、裝訂、出具正式的審計報告。
5、與審計中的工作人員建立良好的`協(xié)調與溝通。
6、完成領導交辦的其他各項工作,服從領導的管理。
審計的工作職責5
1.上市公司內控合規(guī)性工作:按照上市公司內部控制規(guī)范、指引及公司內部管理的要求,協(xié)助部門領導組織公司的內部審計工作,完成流程梳理、風險識別、控制測試等內部審計工作。
2.風險管理和內部控制工作:根據公司業(yè)務和風險情況,開展流程優(yōu)化、內控設計等工作,為運營部門提出可操作的內部控制提升方案。
3.內部價格審核,按照采購提供的.比價單,核實采購價格。
4.其他上級領導安排的項目或臨時性工作。
審計的工作職責6
1、推動持續(xù)改進風險管理及內部控制系統(tǒng)
2、透過了解業(yè)務和風險執(zhí)行審計工作
3、檢視政策和程序評估風險管理及內部控制系統(tǒng)
4、與管理層達成適當?shù)膶徲嫿ㄗh
5、協(xié)助發(fā)展集團門店審計職能
6、執(zhí)行特定其他內部審計及風險管理
7、跟進審計建議執(zhí)行情況
審計的工作職責7
1、協(xié)助梳理公司業(yè)務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;
3、根據企業(yè)內控標準,協(xié)助復核財務報告數(shù)據的準確性。
4、協(xié)助編制發(fā)布內控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險
5、對于審計發(fā)現(xiàn)及時跟進解決,并建立自查機制,杜絕類似問題的再次發(fā)生。
審計專員工作職責8
1、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;
2、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業(yè)務提出優(yōu)化或改正的.建議,起到支持業(yè)務發(fā)展的作用;
4.其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
審計的工作職責8
職責:
1、協(xié)助擬訂公司年度、部門季度審計計劃,協(xié)助制定公司審計工作管理規(guī)章制度、操作流程、工作手冊和業(yè)務標準;
2、完成對各分子公司、生產基地和公司相關部門進行的工程內部管理審計,撰寫審計報告;
3、參與工程投資項目的分析調研工作,完成工程合同初審,實施對工程項目的預決算審計,撰寫審計報告,并對工程項目過程管理的控制與審計;
4、協(xié)助解決內部審計過程中出現(xiàn)的問題,協(xié)助外部審計單位開展公司各項審計工作;
5、完成上級領導交代的其他臨時任務。
任職要求:
1、本科及以上學歷,工程造價、土木工程相關專業(yè);
2、有三年以上的.工程管理與審計決算工作相關工作經驗的造價師或造價員,熟悉國家和公司相關規(guī)章制度或法律法規(guī),熟悉工程項目管理知識;
3、具有較強的稽核能力,有較強的綜合能力,熟悉經營活動,優(yōu)秀的判斷能力和解決問題能力;
4、掌握計算機基礎操作技能,辦公軟件操作技能,具備工程項目審計技能。
審計的工作職責9
1、協(xié)助部門領導建立、晚上財務審計管理體系,并維護其運行;
2、協(xié)助部門領導制定財務審計管理制度及相關流程,并嚴格執(zhí)行;
3、根據公司年度審計計劃對各項財務收支、專項資金的使用以及核算情況進行審計,并上報審計結果;
4、根據審計工作的執(zhí)行情況,提出對應的審計建議;
5、負責財務審計信息文件的收集、整理、歸檔工作,確保財務資料的完整性;
6、及時處理好相關部門之間的溝通和協(xié)調工作;
7、上級安排的'其他事宜。
審計的工作職責10
職責:
1、協(xié)助總經理開展各專項審計工作;
2、受理內外部舉報投訴事件;
3、通過專業(yè)監(jiān)察方法、工具,收集并分析相關證據;
4、涉嫌商業(yè)賄賂、職務侵占、詐騙類等及各類違規(guī)違紀行為進行調查取證,推進業(yè)務持續(xù)改進,推動公司管理;
5、供應商資信和背景等信息調查取證,為管理曾提供書面調查報告,針對發(fā)現(xiàn)的`管理漏洞、市場有效價值信息、潛在風險及損失提出改進意見,促進業(yè)務成長。
6、開展廉潔自律,倡導改進相關培訓及文化宣導工作。
7、開展工程監(jiān)察相關工作;
8、梳理舉報投訴渠道等工作。
任職資格:
1、 本科以上學歷,刑偵、法學、審計相關專業(yè)優(yōu)先;有審計或監(jiān)察工作經驗5年以上;
2、 忠誠,品行端正、正直、嚴謹、工作細致、善于溝通、有創(chuàng)新意識;
3、熟悉違規(guī)違紀調查的方法方式,有較強的原則性;有公檢法資源,可優(yōu)先考慮;
4、 具有較強的洞察、分析、判斷、協(xié)調、組織、管理及寫作能力。
審計的工作職責11
1.負責公司審計項目的執(zhí)行工作;
2.對公司財務信息資料的可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產負債、所有者權益的真實性、合規(guī)合法性、效益性進行審計;
3.編制審計工作底稿,并撰寫內部審計調查、分析報告;
4.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的`問題提出整改、管理建議;
5.協(xié)助上級領導進行制定財務審計工作計劃。
審計的工作職責12
1、擁有一定的資產評估、財務、會計或稅務相關經驗;
2、能夠勝任資產評估、企業(yè)整體評估或房地產評估等方面的工作,有扎實的專業(yè)基礎知識;
3、能夠輔助項目經理開展現(xiàn)場勘察、資料收集和底稿完備等工作;
4、完成審計收集的資料整理、統(tǒng)計和提煉工作,提審計結論,經項目經理審核后與被審計單位溝通確認;
5、在評估師的幫助指導下,能夠處理一些資產類型的'評估工作;
6、善于與人溝通,具有良好的客戶溝通協(xié)調能力及團隊協(xié)調能力;
審計的工作職責13
職責:
1、負責集團內部財務審計及內部控制工作;
2、協(xié)助上級制定公司內部審計、內部控制制度及流程;
3、負責部門財務報表分析工作;
4、上級安排的其他工作。
任職要求:
1、財務審計或財務管理相關工作經驗3年+,通過2門以上注冊會計師考試者優(yōu)先,傾向于有大型會計師事務所審計經驗或大型企業(yè)財務審計管理經驗者;
2、大學本科相關專業(yè)畢業(yè),性別不限;
3、適應項目出差,每月約1周;
4、有一定的'項目管理能力。
審計的工作職責14
1、參與完善內部審計制度和流程,制定審計計劃
3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、檢查各部門業(yè)務流程的合理性、有效性;
6、核查公司財務方面的`規(guī)范性、準確性。
審計的工作職責15
1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;
2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等;
3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規(guī)性方面的要求;
4、負責對公司預算執(zhí)行情況、財務狀況、財務收支活動的.合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;
5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計,審查其經營業(yè)績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據;
6、負責對公司各業(yè)務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;
7、負責對行業(yè)競爭對手的財務指標進行分析,并對管理層提出分析結論及建議。
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