審計的工作職責匯總(15篇)
審計的工作職責1
職責:
1、完成領導分派的財務收支審計、離任審計、專項審計等項目審計任務,對自己承擔的具體審計項目和具體審計任務承擔風險責任。
2.、對負責的審計項目開展調(diào)查研究,確定審計目標,審計范圍,審計重點和審計技術方法及項目完成時間,制訂審計方案報部門負責人審定。負責組織審計人員依照審計工作規(guī)程開展工作,確保審計方案的實施。
3、負責各項審計工作的實施,對審計人員工作進行分工,對審計人員取得審計證據(jù)和審計工作底稿進行復核,負責完成主審的項目審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作,對審計項目質(zhì)量負責。
4、編寫審計報告,對報告中的各項數(shù)據(jù)必須有審計底稿支撐,真實反映被審單位的.情況,客觀公正地給予評價,具體地提出存在的主要問題,并提出建設性的意見或處理決定。
5、協(xié)同上級進行審計結論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作。
6、負責主審項目的檔案資料收集、整理、立卷、 歸檔工作。
7、負責對審計及相關內(nèi)容的保密職責。
8、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務管理、審計、會計、稅務等相關專業(yè);
2、掌握國家財稅政策,內(nèi)審管理等相關制度辦法,熟悉內(nèi)審工作流程,對行業(yè)管理和內(nèi)控建設有清晰的認識,對行業(yè)管理能提出高質(zhì)量的管理建議;
3、有5年以上經(jīng)營審計、財務審計崗位工作經(jīng)驗或大型企業(yè)財務崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、熟悉財務軟件,具備較強的數(shù)據(jù)分析、問題判斷能力;
5、具有良好的溝通能力、文字表達能力及團隊合作精神。
審計的工作職責2
1、負責制定審計工作規(guī)劃和具體計劃實施。
2、負責審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執(zhí)行。
3負責對各子公司經(jīng)營業(yè)績進行效益審計,出具審計報告。
3.1負責對公司經(jīng)營環(huán)節(jié)進行常規(guī)和專項審計。
3.2負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。
3.3負責對重點、難點及創(chuàng)新領域的`項目審計工作,開展審計調(diào)研工作。
3.4負責組織對重大質(zhì)量事故、投訴案件立案調(diào)查。
審計的工作職責3
1、根據(jù)公司審計制度開展工作;
2、公司內(nèi)部審計:對公司經(jīng)營成果真實性、準確性、合法性進行審計;對公司各項財務收支、專項資金進行審計;對公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進行審計等;
3、專項審計:對公司即將離任高層人員財務狀況、工作業(yè)績等實施全面審計等;
4、協(xié)助配合外部的.審計機構進行必要的調(diào)查;
5、能獨立撰寫審計報告,提出意見和建議;領導安排的其他工作。
審計的工作職責4
一、 審計準備階段(審計前期階段)
1、 接收有關部門委托(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。
2、 組成審計小組,并確定審計小組組長(項目負責人)。
3、 對被審計單位(人),進行必要的了解和調(diào)查。主要了解該單位工作(經(jīng)營)性質(zhì)、工作(經(jīng)營)范圍,組織結構,人員情況,財務核算特點(包括主要賬號的設置情況),以前對該單位的審計情況等。
4、 確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案,并經(jīng)領導審閱批準。
5、 編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經(jīng)領導審閱批準。
6、 下發(fā)審計通知書,并召開由審計處領導、審計小組成員和被審計單位有關人員參加的進點會。
7、 將審計通知書抄送財務處,由財務處提供被審計單位有關財務資料(包括賬簿的電子文檔)。
二、 審計實施階段
1、 對財務處和被審計單位提供的有關會計資料(包括電子文檔),實施財務審計程序。
(1) 按賬號(賬戶)中明細項目匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。
(2) 按賬號(賬戶)分類匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。
(3) 按重點對具體會計事項進行詳細檢查,并編制審計檢查表。
(4) 抽查會計憑證,對主要會計事項的會計憑證進行復櫻
(5) 根據(jù)審計工作需要,找有關人員和部門調(diào)查了解情況,并及時做好調(diào)查記錄,如有必要可召開座談會。
(6) 在審計實施過程中,審計小組要及時向?qū)徲嬏庮I導匯報審計進展和審計過程中的有關情況。
2、 整理匯總審計實施過程中發(fā)現(xiàn)的'問題及有關情況。
3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I導匯報審計過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關情況,對問題進行初步篩選,確定需進一步核實的問題。
4、 實施相關的追加審計程序。
5、 審計小組再一次向?qū)徲嬏庮I導匯報核實和追加審計實施情況,并確定在
審計報告中反映的問題和需披露的事項。
三、 審計報告階段
1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿,并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務的領導進行審核。
2、 審計小組按審核后的要求,對審計報告進行修改。
3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I導匯報審計報告的征求意見稿,并對審計報告的征求意見稿進行定稿。
4、 將審計報告的征求意見稿送相關分管領導和財務處領導傳閱,并進行相應的溝通。
5、 對審計報告的征求意見稿進行修改定稿。
6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當事人)意見。
7、 將定稿后的審計報告進入網(wǎng)上審批程序,并出具正式審計報告。
8、 向有關領導、部門及當事人送達正式審計報告。
四、 審計報告的終結階段
1、 審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。
2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。
3、 按要求對歸檔審計報告進行統(tǒng)一編號、裝盒。
審計的工作職責5
1、協(xié)助上級制定年度審計計劃,制定并完善審計程序,有效開展審計工作。
2、協(xié)助上級開展公司年報審計工作的落實與跟進,對公司年度及季度信息披露數(shù)據(jù)等進行審核,確保信息披露數(shù)據(jù)的真實完整。
3、協(xié)助上級配合證券部門完成每季度內(nèi)控自查報告、募集資金使用報告。
4、組織對公司內(nèi)部控制流程進行梳理并優(yōu)化,協(xié)助完成公司內(nèi)控自我評估相關工作,對存在問題提出改進建議。
5、強化內(nèi)控監(jiān)督職能,參與內(nèi)控自我評估測試工作,提高制度流程執(zhí)行力的監(jiān)督與評價效果。
6、協(xié)助部門制定審計相關規(guī)章制度。
7、對分、子公司開展常規(guī)經(jīng)營審計及其他專項審計(凈值調(diào)查、年度工程項目復盤、委外業(yè)務審計等),制度審計計劃,編寫審計底稿,撰寫審計報告。
8、參與工程、設備項目的材料進場驗收、付款進度審核,并出具審核報告。
9、參與工程、設備項目的招投標及合同評審。
10、完成公司領導及部門負責人安排的'其他工作(投訴機制建立、培訓、月度績效模板制定及考核等)。
審計的工作職責6
1、協(xié)助審計總監(jiān)完成對公司各單位財務審計、經(jīng)濟責任審計工作;
2、協(xié)助審計總監(jiān)完成對公司各單位基建、招投標、采購等過程審計工作;
3、參與現(xiàn)場審計測試,負責整理編制審計工作底稿;
4、完成領導安排的其他工作。
審計的工作職責7
1、按照所長或業(yè)務主管的要求執(zhí)行會計、審計和其他公司業(yè)務;
2、完成審計,稅務策劃,制度設計等業(yè)務項目的具體工作;
3、不斷提高自身素質(zhì),并對業(yè)務水平的'提高和公司發(fā)展提出合理化建議;
4、其他需要完成的任務。
審計的工作職責8
1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務審計、營運審計等審計項目;
2)執(zhí)行審計任務中的.審查取證、填寫審計底稿等相關工作;
3)對審計發(fā)現(xiàn)進行適當?shù)娘L險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4)與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達成改善行動計劃;
5)協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;
7)執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務。
審計的工作職責9
1.負責制定完善內(nèi)部審計規(guī)章制度,制定部門年度工作計劃,完成部門定期工作總結和匯報材料;
2.負責編制項目方案,實施審計程序,擬寫審計報告,并針對審計發(fā)現(xiàn)問題提出建設性意見和建議;
3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態(tài)跟進整改結果,全面抓好審計/檢查發(fā)現(xiàn)問題的.整改落實;
4.負責組織和開展內(nèi)部控制系統(tǒng)性測評、風險評估等工作;
5.負責對重要經(jīng)濟活動實施全流程監(jiān)督,及時提供專業(yè)審核意見;負責組織和督導各部門建立、完善管理制度;
6.負責協(xié)調(diào)與上級主管企業(yè)審計部門的關系,必要時協(xié)同開展審計相關工作。
審計的工作職責10
1、按照《內(nèi)部審計準則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法;
2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調(diào)查、核實搜集審計證據(jù)出具審計報告對審計結果做綜合分析評價;
3、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標、離任經(jīng)濟責任審計。
審計的`工作職責11
1、具體實施上市公司或大型企業(yè)集團年報、IPO、資產(chǎn)重組或企業(yè)并購等項目的審計工作;
2、帶領項目組有效解決項目實施過程中的重點難點問題,樂于接受高難度挑戰(zhàn)性的工作;
3、合理制定項目工作計劃,保證項目有效實施,并對工作進度進行監(jiān)控;
4、負責項目實施過程的質(zhì)量控制,發(fā)現(xiàn)、解決和溝通審計中發(fā)現(xiàn)的重要問題,并做好向合伙人的.匯報工作及與技術質(zhì)控部門的溝通工作;
5、維護正常的客戶關系,與客戶保持良好的溝通。
審計的工作職責12
1、參與公司經(jīng)營情況和財務管理的真實性、準確性、合規(guī)性的監(jiān)督、檢查與評價;
2、根據(jù)審計計劃和領導安排,參與各子公司開展各項審計工作包括但不限于財務收支審計、經(jīng)營效益審計;
3、根據(jù)審計工作計劃開展內(nèi)部審計工作,按照審計方案分工搜集審計證據(jù),編制審計底稿,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應及時與被審計單位有關部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須及時向主管匯報解決。
4、審計項目結束后應及時撰寫審計工作小結,客觀總結評價被審計單位內(nèi)控和經(jīng)營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。負責跟進審計建議的后續(xù)整改情況并向上級匯報。
5、負責收集并整理最新的相關行業(yè)的'財務、審計等政策法規(guī),保存、管理內(nèi)部審計檔案;
6、上級主管安排的其他各項工作。
審計的工作職責13
1、負責集團及各子公司的財務、生產(chǎn)、業(yè)務、采購、經(jīng)營等方面的審計和監(jiān)察工作;
2、負責根據(jù)集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性;
4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經(jīng)費文出情況;
5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;
6、負責對子公司的.重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;
7、負責違規(guī)追章經(jīng)營行為的經(jīng)濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為,提出經(jīng)濟處罰決定,并負責執(zhí)行;對檢查中發(fā)現(xiàn)應予以行政責任追究的違規(guī)違紀行為,移交有關部門處理;負責違規(guī)經(jīng)濟處罰的復議;
8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;
9、受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為;
10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;
11、負責收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料,建立健全審計監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;
審計的工作職責14
1、帶領項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的`審計。
2、獨立承擔中型項目的資料匯編及合并工作。
3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量。
4、對項目進行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。
5、保持與客戶良好的溝通。
審計的工作職責15
1、協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2、實施內(nèi)部審計項目,指導并監(jiān)督審計過程,完成審計報告,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;
3、監(jiān)督審計問題的整改實施跟蹤情況
4、完成上級領導下達的臨時性事務。
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